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注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》
2018-07-27 23:52

  ◎依据美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)发布的审计准则第5号规定,注册会计师对企业财务报告进行审计必须关注财务报告内部控制,同时管理层应该对企业内部控制做出评估。财务报告内部控制包括如下政策和程序()。

  A.保管以合理的详尽程度、准确和公允地反映企业的交易和资产处置的有关记录

  B.为按照公认会计原则编制财务报表记录交易,以及企业的收入和支出仅是按照管理和公司董事会的授权执行,提供合理的保证

  C.为预防或及时发现对财务报表有重大影响的未经授权的企业资产的购置、使用或处理,提供合理保证

  D.内部控制能确保对内和对外财务报告的质量,确保法规及企业内部有关业务开展的政策得以遵守

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